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食堂帐会计分录怎么做?盼各位前辈指正,谢谢了!

答案:2  悬赏:20  手机版
解决时间 2021-03-24 03:48
  • 提问者网友:你给我的爱
  • 2021-03-23 07:26
我们有个职工食堂,除食材外,其它支出是走公司大帐的,食材做内帐,食堂的收入主要是职工充值饭卡收入(主要用于早餐和晚餐消费)和公司拨的工作餐收入(中餐)
业务流程是:购入食材——根据采购验收单到财务报帐——财务将我们上交的饭卡充值款拨给我们付给供应商
工作餐:月末根据工作餐票和送餐记录,财务做个现金支出凭单让我们入帐,实际没有拨款
请问相应的会计分录是怎么做的?
我先列几个我做的给您看看,不知对不对:
1、购入食材:借:库存物资 贷:应付帐款
2、到财务报食材款:借: 贷:
3、收到财务拨食材款:借:银行存款 贷:
4、收到职工充值款: 借:库存现金 贷:预收帐款
5、刷卡机消费收入(职工用餐刷卡):借:预收帐款 贷:营业收入
6、上交财务充值款:借: 贷:库存现金
7、到财务报工作餐费 借:公司内部往来款(其他应收款)? 贷:营业收入
8、结转当月经营成本 借:营业成本 贷:库存物资
请帮忙看看以上分录空白处用什么科目?我这样写对不对?在线等,急,谢谢了!
最佳答案
  • 五星知识达人网友:酒安江南
  • 2021-03-23 07:48
按你的意思,公司和食堂是两个会计主体,但又没有债权债务关系,所以可以直接做损溢类
1、购入食材:借:库存物资 贷:应付帐款-供应商
2、到财务报食材款,借:其它应收款-财务部 贷:其它业务收入(或营业外收入)
3、收到财务拨食材款:借:银行存款 贷:其它应收款-财务部
4、收到职工充值款: 借:库存现金 贷:预收帐款
5、刷卡机消费收入(职工用餐刷卡):借:预收帐款 贷:营业收入
6、上交财务充值款:借:其它业务支出(或营业外支出)-内部往来 贷:库存现金
7、到财务报工作餐费 借:经营费用-职员福利 贷:其它业务收入
8、结转当月经营成本 借:营业成本 贷:库存物资
希望能帮到你
全部回答
  • 1楼网友:狂恋
  • 2021-03-23 08:23
不明白啊 = =!
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