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甲某出差回来,报销差旅费1 500元,原预借2 000元,交回剩余现金500元. 编制会计分录?

答案:4  悬赏:0  手机版
解决时间 2021-03-26 06:26
  • 提问者网友:容嬷嬷拿针来
  • 2021-03-25 13:41
甲某出差回来,报销差旅费1 500元,原预借2 000元,交回剩余现金500元. 编制会计分录?
最佳答案
  • 五星知识达人网友:西岸风
  • 2021-03-25 14:51
报销差旅费:
借:管理费用 1500
库存现金 500
贷:其他应收款——甲某 2000

提示:当初预借差旅费时,会计分录如下
借:其他应收款——甲某 2000
贷:库存现金 2000追问预借差旅费时编:付款凭证
报销差旅:费时编:?转账还是收款,因为涉及到500元现金啊!我有点晕!谢谢追答预借差旅费时,编制一张现金付款凭证:
借:其他应收款——甲某 2000
贷:库存现金 2000

报销差旅费时,编制一张转账凭证和一张现金收款凭证:
一张转账凭证:
借:管理费用 1500
贷:其他应收款——甲某 1500
一张现金收款凭证:
借:库存现金 500
贷:其他应收款——甲某 500
全部回答
  • 1楼网友:白昼之月
  • 2021-03-25 16:58
1、借走现金: 借:其他应收款——甲 2000 贷:现金 2000
2、报销票据交回余额: 借:管理费用——差旅费 1500
现金——500
贷:其他应收款——甲 2000追问第一笔分录编:付款凭证
第二笔分录编:?转账还是收款,因为涉及到500元现金啊!我有点晕!谢谢追答如果有统一的记账凭证,就用记账凭证。如果没有,第一个做付款凭证,第二个做转账凭证。
  • 2楼网友:独钓一江月
  • 2021-03-25 15:42
借:现金500
管理费用-差旅费1500
贷:其它应收款2000
  • 3楼网友:骨子里都是戏
  • 2021-03-25 15:34
借:现金 500
管理费用/差旅费 1500
贷:其他应收款/甲某 2000
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