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其他业务收入 计入 地税

答案:2  悬赏:60  手机版
解决时间 2021-01-27 19:09
  • 提问者网友:椧運幽默
  • 2021-01-26 19:07
我公司是商业企业,小规模纳税人,收取客户管理费,计入其他业务收入,是否正确?这部分收入是计提国税增值税还是地税的营业税?
最佳答案
  • 五星知识达人网友:荒野風
  • 2021-01-26 20:11
是否正确?----正确我公司是商业企业?---这要取决于你单位收取该管理费时开具的是国税发票还是地税发票了,小规模纳税人,收取客户管理费,计入其他业务收入。
这部分收入是计提国税增值税还是地税的营业税
全部回答
  • 1楼网友:未来江山和你
  • 2021-01-26 20:27
首先,印花税=(原材料+主营业务收入)x70%x万分之3 这个只是税局一个简单的核算方法,严格来说是购销合同金额的万分之3 (当然如果有其他合同或者应税证照的话,也要算,不过税率不同就是了); 第二,地方教育发展费是你们的地方行政受费吧,不是税; 第三,你说“国税这块已缴税金,请问地税这块要缴吗”是不是指所得税和地方附加税啊,如果是的,新税法已经取消了地方附加税了;但我觉得你似乎是说流转税....,那样的话有待你把问题在说清楚些了。 第三,机械加工企业,经营机械加工的业务是交纳增值税的,但如果你司有其他业务如出租房屋等,那就要交营业税了。我猜你说的国税这块已经交了——是指增值税,地税这块还要不要交——是指营业税吧?
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