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j缴纳营业税时,应该如何做账?

答案:2  悬赏:50  手机版
解决时间 2021-06-09 20:07
  • 提问者网友:战皆罪
  • 2021-06-08 19:17

我公司在外地开具了工程票据

账务处理为:1.收到发票:借:应收账款

贷:主营业务收入

2.收到税票:借:应交税金--营业税

---城建税

其他应交款--教育附加税

--地方教育

管理费用--印花税

贷:现金

3.计提附加税:借:主营业务税金及附加

贷:应交税金--营业税

---城建税

其他应交款-教育费附加

--地方教育费

这样做是否正确?

月末如何结转?

最佳答案
  • 五星知识达人网友:污到你湿
  • 2021-06-08 20:38

你的会计分录正确。按新会计准则应该是“应交税费-应该营业税、应交城建税、应交教育费附加”

全部回答
  • 1楼网友:撞了怀
  • 2021-06-08 21:15

正确~····

月末时,只需将营业税金及附加转至本年利润

就可以了。

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