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进项票在6已认证,但是税务局要我们9月把进项税冲回不认做进项抵扣账务要怎么处理

答案:2  悬赏:80  手机版
解决时间 2021-03-23 00:49
  • 提问者网友:人生佛魔见
  • 2021-03-22 08:45
入账时的分录是:借:库存商品
借:应交税金-应交进项税
贷:银行存款等科目

我们这个月要把应交税金冲回去,其他科目不动 ,请问怎么做账务处理
最佳答案
  • 五星知识达人网友:舍身薄凉客
  • 2021-03-22 10:08
借:库存商品(或者管理费用)
贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)
填申报表的时候,也把这个金额填在进项税额转出
全部回答
  • 1楼网友:一叶十三刺
  • 2021-03-22 11:15
增值税是可以查的,普票不好查,增值税开票方和认证方都要报税务局,他们可以在系统核对。
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