月末工资的账务处理
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解决时间 2021-03-19 16:08
- 提问者网友:愿为果
- 2021-03-19 13:10
月末工资的账务处理
最佳答案
- 五星知识达人网友:风格不统一
- 2021-03-19 14:37
新开企业工资一般都进“管理费用—应付职工薪酬”科目,所以你月末 的分录应为:
借:管理费用
贷:应付职工薪酬
在当月工资没有及时发放时,月末就得将当月工资进行计提,计提分录如下:
借:生产成本—直接生产成本—直接人工 (车间生产工人的工资)
制造费用—应付职工薪酬 (车间管理人员工资)
管理费用—应付职工薪酬 (行政人员工资)
贷:应付职工薪酬
不懂可继续追问!祝好~~~~追问我们是月初发上月工资,那每月月末只计提,不再做分配,是这意思吗?如果是月末发放当月工资,就是做分配。追答是的
你所说的分配就是月末结转成本。。。
借:管理费用
贷:应付职工薪酬
在当月工资没有及时发放时,月末就得将当月工资进行计提,计提分录如下:
借:生产成本—直接生产成本—直接人工 (车间生产工人的工资)
制造费用—应付职工薪酬 (车间管理人员工资)
管理费用—应付职工薪酬 (行政人员工资)
贷:应付职工薪酬
不懂可继续追问!祝好~~~~追问我们是月初发上月工资,那每月月末只计提,不再做分配,是这意思吗?如果是月末发放当月工资,就是做分配。追答是的
你所说的分配就是月末结转成本。。。
全部回答
- 1楼网友:风格不统一
- 2021-03-19 18:27
你的会计分录是正确的。月末分配分录也叫计提分录。计提工资就是把应发放的工资额计入到费用、成本中。
- 2楼网友:十年萤火照君眠
- 2021-03-19 16:51
工资分月计算申报,不然你合并算你个税要多交。
计提工资分录你自己百度,如果搞不清楚就请个会计。
- 3楼网友:独行浪子会拥风
- 2021-03-19 16:01
所谓计提工资就是将工资分配到相关的成本和费用。
计提时:
借:销售费用
贷:应付职工薪酬
发放时;
借:应付职工薪酬
贷:银行存款(或现金)
现在是,你是做的先发放工资,然后再将工资记入费用,这样处理,账是平的,但时间顺序不正确。
计提时:
借:销售费用
贷:应付职工薪酬
发放时;
借:应付职工薪酬
贷:银行存款(或现金)
现在是,你是做的先发放工资,然后再将工资记入费用,这样处理,账是平的,但时间顺序不正确。
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