有一家A公司每月销售的快递费我们公司先垫付,对账后,A公司再付给我们(挂在我们公司,快递费较低)
例如我们 应付申通10000元 其中 替A公司代垫快递费2000元,已经付给我们公司,该怎么做分录?
借:销售费用-快递费 8000 其他应收款-A 2000贷 :应付账款 10000
借:银行存款2000 贷:其他应收款 2000
这样对吗?
代垫快递费怎么做分录?
答案:4 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-03-05 00:35
- 提问者网友:轻浮
- 2021-03-04 14:32
最佳答案
- 五星知识达人网友:掌灯师
- 2021-03-04 16:05
基本就是这样做的,但是现在不用销售费用这个科目了而是营业费用,
不知道你们公司是主营什么的,应付账款这个科目是针对主营业务成本这个科目的,如果你们公司不是专门从事支付快递费用这种业务的,就不应当挂应付账款,而应当挂“其他应付款”,当这不是什么打错,无非就是重分类的问题
不知道你们公司是主营什么的,应付账款这个科目是针对主营业务成本这个科目的,如果你们公司不是专门从事支付快递费用这种业务的,就不应当挂应付账款,而应当挂“其他应付款”,当这不是什么打错,无非就是重分类的问题
全部回答
- 1楼网友:你可爱的野爹
- 2021-03-04 19:21
你好!
完全正确。
仅代表个人观点,不喜勿喷,谢谢。
- 2楼网友:西风乍起
- 2021-03-04 17:50
对的,可以这样做!!
- 3楼网友:山有枢
- 2021-03-04 17:00
完全正确,要自信一点,
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