应交税费-应交增值税销项税额是2000元 报税时 有税控设备可以抵扣的税额1050 实际交了950 如何做凭证
可我现在是账面上比我实际申报的多1050元 怎么做给他平了呢 申报表是没错的
应交税费-应交增值税销项税额是2000元 报税时 有税控设备可以抵扣的税额1050 实际交了950 如何做凭证
答案:2 悬赏:50 手机版
解决时间 2021-12-24 03:29
- 提问者网友:且恨且铭记
- 2021-12-23 23:32
最佳答案
- 五星知识达人网友:渡鹤影
- 2021-12-23 23:58
进项销项根据发票做帐。
交税:
借:应交增值税-应交税金-已交税金 950
贷:银行存款 950
交税:
借:应交增值税-应交税金-已交税金 950
贷:银行存款 950
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- 1楼网友:梦中风几里
- 2021-12-24 00:40
当然是不可能的了,发票开出是有日期的,当月开出必须当月申报纳税,如果人为的拖延,根本无法抄税,是没有办法操作的。
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