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车辆上月已报废处理,已结清固定资产清理和营业外支出。但本月收到保险公司赔款,我该怎么做账呢?

答案:3  悬赏:10  手机版
解决时间 2021-01-02 23:22
  • 提问者网友:浪荡绅士
  • 2021-01-02 06:49
上月分录:
借:固定资产清理 9000
累计折旧 1000
贷:固定资产 10000
借:现金 1000 (报废卖出收到的现金)
贷:固定资产清理 1000
借:营业外支出 8000
贷:固定资产清理 8000
上月都已结转平,但本月收到保险公司赔款2000元,请问我怎么做账呢?可不可以这样:
借:银行存款 2000
贷:固定资产清理 2000
借:固定资产 2000
带:营业外支出 -2000
最佳答案
  • 五星知识达人网友:独钓一江月
  • 2021-01-02 07:04
你的车原值一万?

处置的费用要交增值税的,所以不上这个分录
借:固定资产清理
贷:应缴税费-应交增值税

借:固定资产清理 9000
借:累计折旧 1000
贷:固定资产 10000

借:现金 1000 (报废卖出收到的现金)
贷:固定资产清理 1000

借:固定资产清理 X
贷:应缴税费-应交增值税 X

借:其他应收款-保险公司 2000
贷:固定资产清理 2000

借:营业外支出 8000-X-2000
贷:固定资产清理 8000-X-2000

收到保险赔偿
借:银行存款 2000
贷:其他应收款-保险公司 2000

因为你上月已做分录,,也申报了,,所以,,如果你采纳 我的想法,,那么 将差额的分录做到这月来,,或者直接冲掉前面的分录,,这月重做一张分录
全部回答
  • 1楼网友:骨子里都是戏
  • 2021-01-02 08:10
收到保险公司赔款 借:银行存款 2000 贷:固定资产清理2000 借:固定资产清理2000 借:营业外支出-2000 由于没有跨年,所以不会影响年度损益 希望有所帮助!~! 再看看别人怎么说的。
  • 2楼网友:举杯邀酒敬孤独
  • 2021-01-02 07:57
你公司的车辆是报废,不是处置出售不涉及税金,收到保险赔款前的帐务处理是正确的。只是收到保险赔款时的帐务处理不正确,正确应为: 借:银行存款2000 贷:固定资产清理2000 同时 借:固定资产清理2000 借:营业㚈支出-2000
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