要红冲跨年度的收入,开具一般增值税发票,现在红冲具体分录怎么做?
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解决时间 2021-04-01 00:01
- 提问者网友:回忆在搜索
- 2021-03-30 23:48
要红冲跨年度的收入,开具一般增值税发票,现在红冲具体分录怎么做?
最佳答案
- 五星知识达人网友:往事隔山水
- 2021-03-31 00:31
1、开具红字发票时,借:应收帐款 负数
货:以前年度损益调整 负数
应交税费—应交增值税—销项税 负数
2、收到已退回的商品时,还需处理已结转的成本,借:库存商品 (当时结转的成本)
贷:以前年度损益调整
货:以前年度损益调整 负数
应交税费—应交增值税—销项税 负数
2、收到已退回的商品时,还需处理已结转的成本,借:库存商品 (当时结转的成本)
贷:以前年度损益调整
全部回答
- 1楼网友:妄饮晩冬酒
- 2021-03-31 01:18
要冲掉什么收入?,是商品销售吗? ,为什么要冲掉/,冲掉要把钱还给对方,对方有货退回吗?追问是的 那怎么做呢?追答增值税红字发票不可全额计入以前年度损益,要冲回销售额,还要冲回存货与销售成本,实际上只可冲去收入与成本之差额,比如红字发票10万元商品成本8万元,那你要作''以前年度损益调整 ''也是2万元[10万-8万].因为你有8万元商品已退回还在.
- 2楼网友:梦中风几里
- 2021-03-31 01:12
借:应收账款 负数
贷:以前年度损益调整 负数
贷:应交税费--应交增值税--销项税 负数追问现在有以前年度损益调整 这个科目吗?追答还有
贷:以前年度损益调整 负数
贷:应交税费--应交增值税--销项税 负数追问现在有以前年度损益调整 这个科目吗?追答还有
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