往年度其他应收款转费用怎样做账
答案:2 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-03-08 11:59
- 提问者网友:我没有何以琛的痴心不悔
- 2021-03-08 08:48
往年度其他应收款转费用怎样做账
最佳答案
- 五星知识达人网友:上分大魔王
- 2021-03-08 09:19
作为坏账核销,采用备抵法,首先应计提坏账准备,借资产减值损失,贷坏账准备。经内部决策后核销损失,借坏账准备,贷其他应收款。若是会计差错(发生时就不应做其他应收款),则按差错处理。
全部回答
- 1楼网友:妄饮晩冬酒
- 2021-03-08 10:16
增加其他应收款,减少货币资金
借:其他应收款
贷:库存现金(或银行存款)
或者增加其他应付款
借:其他应收款
贷:其他应付款
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